Configurar e gerar faturas com retenção de impostos
Índice
Visão geral
Para provedores que desejam gerar as faturas com dedução do valor de alíquotas de impostos foi incluíds na versão nº 60 ferramenta que lança o valor desconto na fatura durante o processo de faturamento em massa.
Pré Requisitos
- Sistema atualizado na versão nº 60 ou superior
- Informação do % do imposto na configuração do(s) plano(s) de acesso e/ou produto(s) do CRM
- Checkbox no contrato do cliente habilitando os impostos
- Planos de acesso com a configuração fiscal 'Tributar conforme alíq.' (veja mais em Definir derivações dos planos de acesso)
- Método de faturamento agrupamento de contas nos contratos (veja mais em Faturamento em massa)
- Seleção do plano de contas que será utilizado nas contas de desconto
Configuração do plano de contas
ACESSO: Configurações → Financeiro → Configuração básica → CONTRATOS
As contas de desconto referente ao valor do imposto serão geradas com o plano de contas selecionado na configuração nesta tela:
Inserção das contas para dedução do valor do imposto
Quando for criado novo contrato (ou marcada a opção para considerar o valor do imposto nas notas fiscais em um contrato já criado) o sistema vai inserir automaticamente contas não faturadas com o valor do desconto no valor do imposto. Por isso o método de faturamento do contrato deve ser 'Permitir o agrupamento das contas em faturas'.
Dessa forma serão geradas contas não faturadas com o valor do desconto. No exemplo abaixo foi utilizado um plano de acesso com valor de R$ 100,00 e desconto de IR ativo como 1%. Observe que foram inseridas contas não faturadas com a descrição 'Desconto referente ao imposto L9430':
Este valor será deduzido do valor total das parcelas contratuais durante o faturamento em massa:
Detalhamento das contas da fatura:
Exemplo de nota fiscal gerada: